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加强事业单位内部审计监督的思考

文献类型: 中文期刊

作者: 王琳琳

作者机构:

期刊名称:经营者

ISSN:

年卷期: 2025 年 17 期

页码:

收录情况: 无来源刊(2025版)

摘要: 内部审计监督是通过独立、客观的确认和咨询活动,运用系统化、规范化的方法对被审计对象(如财政管理、业务活动和风险管理)进行检查、评估和建议,以实现提高单位内部管理水平、防范风险和实现使命目标.

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